Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4589 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folhamagosto |
0,00 |
2.539,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folhamagosto |
2.539,12 |
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26/08/2022 |
vencimentos e subsídios ref mes de agosto/2022 |
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2.539,12 |
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06/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4589/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.704,28 |
21/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4589/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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834,84 |
TOTAL |
2.539,12 |
2.539,12 |
2.539,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.