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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4802 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA CARDAN ESTRIADA 134,40 134,40
1.00 CRUZETA CARDAN FORD 79,50 79,50
1.00 PORCA SEXT 8.8 1.1/2 23,50 23,50
1.00 PINO ELASTICO 8X70 4,50 4,50
1.00 CONTRAPINO GRANDE 5/16X3.1/2 9,00 9,00
1.00 TERMINAL FURO QUADRADO 30MM FURO TRANSVERSAL 8MM 117,00 117,00
2.00 AÇO LAMINADO REDONDO 1.1/8 Finalidade: ROLO COMPACTADOR 34,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 LUVA CARDAN ESTRIADA CRUZETA CARDAN FORD PORCA SEXT 8.8 1.1/2 PINO ELASTICO 8X70 CONTRAPINO GRANDE 5/16X3.1/2 TERMINAL FURO QUADRADO 30MM FURO TRANSVERSAL 8MM AÇO LAMINADO REDONDO 1.1/8 Finalidade: ROLO COMPACTADOR 435,90
12/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/5029; 435,90
13/09/2022 Pagamento de Empenho 4802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,90
TOTAL 435,90 435,90 435,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.