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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4815 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DIREÇÃO ESQE VOLARE MICRO 171,50 171,50
2.00 GRAXEIRA 3/8 3,50 7,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 25,00 25,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 54,40 54,40
1.00 ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT 140,40 140,40
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 14X100 10,20 10,20
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE 169,00 169,00
1.00 CRUZETA 140,60 140,60
1.00 ARRUELA VEDAÇÃO 26MM 3,00 3,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARE MAIOR 34,00 68,00
2.00 BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE ONIBUS VOLARE 36,00 72,00
1.00 PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN 6,90 6,90
3.00 PORCA ROSA OSCILANTE 22X 1.5 14,00 42,00
8.00 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA 34,50 276,00
1.00 MOLA PATIM FREIO RETENÇÃO Finalidade: VEICULO MICRO PLACA IMX-0137 22,10 22,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 TERMINAL DIREÇÃO ESQE VOLARE MICRO GRAXEIRA 3/8 MATERIAL DE LIMPEZA FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT PARAF SEXT MA 8.8 14X100 ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE CRUZETA ARRUELA VEDAÇÃO 26MM BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARE MAIOR BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE ONIBUS VOLARE PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN PORCA ROSA OSCILANTE 22X 1.5 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA MOLA PATIM FREIO RETENÇÃO Finalidade: VEICULO MICRO PLACA IMX-0137 1.208,10
12/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/5032; 1.208,10
13/09/2022 Pagamento de Empenho 4815/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.208,10
TOTAL 1.208,10 1.208,10 1.208,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.