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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4840 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPEADOR METS JOCAR PRETO 29,90 29,90
2.00 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCT X500 329,90 659,80
3.00 TESOURA COSTURA PROFISSIONAL 36,90 110,70
1.00 LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHAS VERTICAL 19,00 19,00
1.00 SACO TRANSPARENTE PACOTE 9,90 9,90
15.00 COLA EM BASTÃO 09G FRAMA 1,25 18,75
2.00 PINCEL MARCADOR TRACO GROSSO 7,50 15,00
7.00 PLACA EM EVA COM GLITTER 7,90 55,30
7.00 PLACA EM EVA 3,00 21,00
20.00 PAPEL FOTOGRAFICO INJET A4 GLOSSY 1,90 38,00
1.00 SUPORTE PARA CELULAR 79,00 79,00
3.00 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO MEDIA 8,00 24,00
50.00 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1,50 75,00
2.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO 5000 13,50 27,00
2.00 FITA ADESIVA LARG G 8,50 17,00
4.00 MARCA TEXTO SORTIDO 4,90 19,60
140.00 COPIAS IMPRESSÃO 0,20 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 GRAMPEADOR METS JOCAR PRETO PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCT X500 TESOURA COSTURA PROFISSIONAL LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHAS VERTICAL SACO TRANSPARENTE PACOTE COLA EM BASTÃO 09G FRAMA PINCEL MARCADOR TRACO GROSSO PLACA EM EVA COM GLITTER PLACA EM EVA PAPEL FOTOGRAFICO INJET A4 GLOSSY SUPORTE PARA CELULAR ESPIRAL ENCADERNAÇÃO MEDIA CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO 5000 FITA ADESIVA LARG G MARCA TEXTO SORTIDO COPIAS IMPRESSÃO 1.246,95
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 2/275; 1.246,95
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 1.246,95
TOTAL 1.246,95 1.246,95 1.246,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.