Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4861 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
109.97 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
625,71 |
1.00 |
OLEO SHELL HELLIX HX8 5W30 SINTETICO 1L |
57,90 |
57,90 |
40.01 |
GASOLINA COMUM |
5,39 |
215,65 |
30.29 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VEICULO UNO |
5,19 |
157,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2022 |
GASOLINA COMUM OLEO SHELL HELLIX HX8 5W30 SINTETICO 1L GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: VEICULO UNO |
1.056,44 |
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13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1002; |
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1.056,44 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.056,44 |
TOTAL |
1.056,44 |
1.056,44 |
1.056,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.