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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4863 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
234.67 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARFELO 02 7419 7,50 1.759,99
219.53 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARFELO 02 7419 7,10 1.558,66
320.19 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 7,50 2.401,41
326.76 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 7,30 2.385,33
375.36 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 7,10 2.665,07
316.57 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX-0137 7,50 2.374,29
201.39 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 7,30 1.470,13
444.38 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 7,10 3.155,07
235.08 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 2 7419 7,30 1.716,07
302.84 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 7,10 2.149,85
67.74 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 IVT 1535 7,30 494,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARFELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARFELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX-0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 2 7419 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 IVT 1535 22.130,36
12/09/2022 Conforme DANFE Nº 220/986; 220/987; 220/988; 220/993; 22.130,36
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 22.130,36
TOTAL 22.130,36 22.130,36 22.130,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.