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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5100 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEDADOR BUJÃO 20,00 20,00
1.00 FILTRO DE OLEO 80,00 80,00
1.00 FILTRO DE AR DO COMP 95,00 95,00
1.00 ELEMENTO 115,00 115,00
1.00 SILICONE LIQUIDO 60,00 60,00
4.00 LUB ACD DEXOS 64,00 256,00
4.00 FLUIDO FREIO DOT 4 LV 200ML 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 VEDADOR BUJÃO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DO COMP ELEMENTO SILICONE LIQUIDO LUB ACD DEXOS FLUIDO FREIO DOT 4 LV 200ML 746,00
29/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/98472; 746,00
21/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3314 746,00
TOTAL 746,00 746,00 746,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.