Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5273 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEGAGOGICO SETEMBRO 2022 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2022 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA PEGAGOGICO SETEMBRO 2022 |
600,00 |
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07/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/18092; |
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600,00 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5273/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 |
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571,20 |
10/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5273/2022 |
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28,80 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
10/10/2022 |
28,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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28,80 |
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