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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5291 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE 9,00 144,00
1.00 SERRA FERRO NICKOLSON 7,60 7,60
1.00 LUVA VAQUETA WORKER 29,00 29,00
2.00 ARAME GALVANIZADO 14 1KG GERDAU 25,00 50,00
1.00 FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL 9,25 9,25
2.00 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC 3,50 7,00
20.50 CABO PP 2X1,5MM 4,10 84,05
6.00 BUCHA RED SOL LONGA 32X20MM 3,00 18,00
6.00 BUCHA RED LONGA 40X20MM 6,80 40,80
0.50 BRITA 90,00 45,00
1.00 FERRO 12 5MM 12MT 120,40 120,40
1.00 FERRO 8MM 12MT 49,90 49,90
1.00 ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU 26,50 26,50
5.00 CIMENTO 50KG 39,90 199,50
1.00 PREGO 17X27 GERDAU 18,50 18,50
1.00 PREGO 16X24 GERDAU 21,50 21,50
0.50 PAREDE EUCALIPTO 1 M 62,00 31,00
0.50 AREIA 200,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE SERRA FERRO NICKOLSON LUVA VAQUETA WORKER ARAME GALVANIZADO 14 1KG GERDAU FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC CABO PP 2X1,5MM BUCHA RED SOL LONGA 32X20MM BUCHA RED LONGA 40X20MM BRITA FERRO 12 5MM 12MT FERRO 8MM 12MT ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU CIMENTO 50KG PREGO 17X27 GERDAU PREGO 16X24 GERDAU PAREDE EUCALIPTO 1 M AREIA 1.002,00
07/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/1436; 1/1435; 1.002,00
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5291/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 1.002,00
TOTAL 1.002,00 1.002,00 1.002,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.