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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CORRENTE ASA 40MT 45,00 225,00
1.00 CAIXA DISTRIBUIDORA SEM DENTES DUPLO - VEICULO DOBLO ITX-7725 39,00 39,00
1.00 LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT 39,02 39,02
2.00 TOTAL OLEO QUARTZ 7000 15W40 BR 1LT - VEICULO DOBLO ITX-7725 Finalidade: SEMEADEIRA IMASA / VEICULO DOBLO ITX-7725 47,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 CORRENTE ASA 40MT CAIXA DISTRIBUIDORA SEM DENTES DUPLO - VEICULO DOBLO ITX-7725 LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT TOTAL OLEO QUARTZ 7000 15W40 BR 1LT - VEICULO DOBLO ITX-7725 Finalidade: SEMEADEIRA IMASA / VEICULO DOBLO ITX-7725 397,02
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/5144; 1/5143; 397,02
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5321/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 397,02
TOTAL 397,02 397,02 397,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.