O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5323 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SHELL RIMULA RT4X15W40 LT 38,00 228,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 25,00 25,00
4.00 FAIXA REFLETIVA LATERAL LD UNICA 6,82 27,27
1.00 COLA PEGATANKE 46G 35,00 35,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO 95,91 95,91
6.00 PARAFUSO P/MAD PHILIPS CHIPBOIARD 5X35 0,60 3,60
1.00 STARRETT DESINGRIPANTE OLEO LUB SPARY 300ML Finalidade: VEICULO ITP-6700 15,22 15,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 SHELL RIMULA RT4X15W40 LT MATERIAL DE LIMPEZA FAIXA REFLETIVA LATERAL LD UNICA COLA PEGATANKE 46G FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO PARAFUSO P/MAD PHILIPS CHIPBOIARD 5X35 STARRETT DESINGRIPANTE OLEO LUB SPARY 300ML Finalidade: VEICULO ITP-6700 430,00
07/10/2022 Conforme DANFE Nº e/5145; 430,00
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5323/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.