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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5374 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MÃO DE OBRA DIREÇÃO 75,00 375,00
5.00 MÃO DE OBRA 75,00 375,00
1.00 SERVIÇO SOLDA ABRAÇADEIRA 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA COLUNA DIREÇÃO Finalidade: MICRO ONIBUS IQC-7419 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 MÃO DE OBRA DIREÇÃO MÃO DE OBRA SERVIÇO SOLDA ABRAÇADEIRA SERVIÇO DE SOLDA COLUNA DIREÇÃO Finalidade: MICRO ONIBUS IQC-7419 830,00
10/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/34; 830,00
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5374/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.