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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MÃO DE OBRA 75,00 375,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR Finalidade: VEICULO PLACA JAE -3I46 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR Finalidade: VEICULO PLACA JAE -3I46 445,00
10/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/32; 445,00
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5379/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 445,00
TOTAL 445,00 445,00 445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.