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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5383 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.40 MAO DE OBRA 75,00 780,00
1.80 MAO DE OBRA TORNO CARDAN 75,00 135,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA CROMO CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 MAO DE OBRA MAO DE OBRA TORNO CARDAN SERVIÇO DE SOLDA CROMO CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269 1.035,00
10/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/41; 1.035,00
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5383/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.035,00
TOTAL 1.035,00 1.035,00 1.035,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.