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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5465 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134104 REF 09/2022 VEN 10/10 50,54 50,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134104 REF 09/2022 VEN 10/10 50,54
17/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0/30084; 50,54
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 50,54
TOTAL 50,54 50,54 50,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.