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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 CARGAS DE PEDRAS VEICULO ATRON PLACA IVN-9145 31,00 558,00
20.00 CARGAS DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 18,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 CARGAS DE PEDRAS VEICULO ATRON PLACA IVN-9145 CARGAS DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 918,00
20/10/2022 CARGAS DE PEDRAS VEICULO ATRON PLACA IVN-9145 CARGAS DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 918,00
21/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2022 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 918,00
TOTAL 918,00 918,00 918,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.