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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5644 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CETOPROFENO 10MG IV PO LIOF CX /50 235,38 470,76
1.00 CETOPROFENO 50MG /ML 2ML IM CX/100 AMP 266,34 266,34
1.00 DIMENIDRINATO 5MG+PIRIDOXINA 100MG+ FRUTOSE 3MG + GLICOSE 100MG CX 100AMP DRAMIN B6 DL (R) 1.834,80 1.834,80
1.00 DOBUTAMINA 250MG 20ML IV (G) CX /10 66,00 66,00
1.00 FENITOINA 50MG/ML 5ML IV/IM FENITAL CX 10AMP A 24,90 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 CETOPROFENO 10MG IV PO LIOF CX /50 CETOPROFENO 50MG /ML 2ML IM CX/100 AMP DIMENIDRINATO 5MG+PIRIDOXINA 100MG+ FRUTOSE 3MG + GLICOSE 100MG CX 100AMP DRAMIN B6 DL (R) DOBUTAMINA 250MG 20ML IV (G) CX /10 FENITOINA 50MG/ML 5ML IV/IM FENITAL CX 10AMP A 2.662,80
27/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/101890; 2.662,80
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 2.662,80
TOTAL 2.662,80 2.662,80 2.662,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.