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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5897 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 OUT/22 VENC 19/12 24,78 24,78
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 OUT/22 VENC 19/12 1.342,65 1.342,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 OUT/22 VENC 19/12 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 OUT/22 VENC 19/12 1.367,43
04/11/2022 Conforme DANFE Nº 0/18090888; 0/18232602; 1.367,43
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.367,43
TOTAL 1.367,43 1.367,43 1.367,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.