Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Locação de 08 Impressoras/Copiadoras Multifuncionais.ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF MES DE OUTUBRO/2022 |
542,50 |
542,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2022 |
Locação de 08 Impressoras/Copiadoras Multifuncionais.ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF MES DE OUTUBRO/2022 |
542,50 |
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07/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/6303; |
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542,50 |
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10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2022
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
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542,50 |
TOTAL |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.