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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5996 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK 16,90 33,80
6.00 VERNIZ VITRAL 100ML 23,90 143,40
2.00 TOALHA DE BANHO VELUDO 41,90 83,80
2.00 TOALHA DE ROSTO VELUDO 19,90 39,80
3.00 PRIMER 15,90 47,70
1.50 FELTRO LISO 16,90 25,35
1.00 TECIDO PELE 69,90 69,90
4.00 TECIDO 100% ALGODÃO 49,90 199,60
2.00 TECIDO 100% ALGODÃO 31,90 63,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK VERNIZ VITRAL 100ML TOALHA DE BANHO VELUDO TOALHA DE ROSTO VELUDO PRIMER FELTRO LISO TECIDO PELE TECIDO 100% ALGODÃO TECIDO 100% ALGODÃO 707,15
14/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/183; 707,15
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5996/2022 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 707,15
TOTAL 707,15 707,15 707,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.