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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG 23,90 119,50
4.00 AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG 19,90 79,60
24.00 LEITE ELEGE INTEGRAL PET 1L 4,99 119,76
4.00 LEITE CONDENSADO ELEGE 395G 6,50 26,00
2.00 LEITE DE COCO MENINA 200ML 3,50 7,00
3.00 NESCAU 2.0 ACTG ACHOC PO 200G 6,25 18,75
6.00 NATA 300GR DOCIOOLI 8,50 51,00
2.00 CAFE 3 CORAÇÕES LATA TRAD 11,50 23,00
2.00 MARGARINA BECEL 6,25 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG LEITE ELEGE INTEGRAL PET 1L LEITE CONDENSADO ELEGE 395G LEITE DE COCO MENINA 200ML NESCAU 2.0 ACTG ACHOC PO 200G NATA 300GR DOCIOOLI CAFE 3 CORAÇÕES LATA TRAD MARGARINA BECEL 457,11
14/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/348; 457,11
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2022 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 457,11
TOTAL 457,11 457,11 457,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.