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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE VELA 96,00 96,00
1.00 OLEO 5W30 184,00 184,00
1.00 ORING DO SUPORTE DA BOBINA 16,00 16,00
1.00 CALÇO MOTOR Finalidade: VEICULO STRADA 368,00 368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 JOGO DE VELA OLEO 5W30 ORING DO SUPORTE DA BOBINA CALÇO MOTOR Finalidade: VEICULO STRADA 664,00
22/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/43870724; 664,00
23/11/2022 Pagamento de Empenho 6039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 664,00
TOTAL 664,00 664,00 664,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.