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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6110 Data de lançamento: 11/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO 35MM PADO 25,50 25,50
2.00 FERROLHO REDONDO 500X4 6,00 12,00
12.00 REBITE 4,0MMX16MM 0,15 1,80
1.00 FIXADOR DE PISO PORTA CR SOPRANO 12,00 12,00
1.00 BROCA AÇO 4MM 7,70 7,70
1.00 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC 3,50 3,50
1.00 TEE SOL 20X1/2MM TIGRE 4,60 4,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2022 CADEADO 35MM PADO PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X45MM BUCHA PLASTICA 6MM FERROLHO REDONDO 500X4 REBITE 4,0MMX16MM FIXADOR DE PISO PORTA CR SOPRANO PARAFUSOS PHILIPS CHATA 40X25MM BROCA AÇO 4MM TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC TEE SOL 20X1/2MM TIGRE 68,80
22/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/1501; 68,80
23/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 68,80
TOTAL 68,80 68,80 68,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.