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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6177 Data de lançamento: 16/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
274.75 GASOLINA COMUM - AMB FIORINOP 4,89 1.343,51
360.99 GASOLINA COMUM- TRACKER 4,89 1.764,89
233.37 GASOLINA COMUM- SPACE FOX 6,70 1.563,61
33.07 GASOLINA COMUM- SPACE FOX 4,89 161,71
314.32 DIESEL S10 L200 IYU-3078 6,89 2.165,61
135.83 DIESEL S10 L200 IYU-3078 6,59 895,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2022 GASOLINA COMUM - AMB FIORINOP GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM- SPACE FOX GASOLINA COMUM- SPACE FOX DIESEL S10 L200 IYU-3078 DIESEL S10 L200 IYU-3078 7.894,44
25/11/2022 Conforme DANFE Nº 220/1208; 220/1210; 220/1179; 220/1166; 7.894,44
25/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6177/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 7.894,44
TOTAL 7.894,44 7.894,44 7.894,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.