| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 
| Número do empenho: | 6186 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TRANSPORTE DE ALUNOS NO JERGS DIA 17/11 EM BENTO GONÇALVES | 100,00 | 100,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REF TRANSPORTE DE ALUNOS NO JERGS DIA 17/11 EM BENTO GONÇALVES | 100,00 | ||
| 23/11/2022 | REF TRANSPORTE DE ALUNOS NO JERGS DIA 17/11 EM BENTO GONÇALVES | 100,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6186/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||