Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
646 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 FEVEREIRO/2022 VENC15/02 |
154,75 |
154,75 |
1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 FEVEREIRO/2022 VENC15/02 |
154,75 |
154,75 |
1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 FEVEREIRO/2022 VENC15/02 |
154,75 |
154,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2022 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 FEVEREIRO/2022 VENC15/02 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 FEVEREIRO/2022 VENC15/02 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 FEVEREIRO/2022 VENC15/02 |
464,25 |
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14/02/2022 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 FEVEREIRO/2022 VENC15/02
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 FEVEREIRO/2022 VENC15/02
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 FEVEREIRO/2022 VENC15/02
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464,25 |
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15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 646/2022
OI SA - 267 |
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464,25 |
TOTAL |
464,25 |
464,25 |
464,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.