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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6471 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PORCA PR MA 16MM 5,38 43,02
8.01 AR LISA 5/8 1,34 10,74
4.00 PARAF SEXT MA 8.8 16X100 16,89 67,56
1.00 ESTOPA DE POLIR BRANCA 400G 10,00 10,00
4.00 PASRAF SEXT MA 8.8 16X50 12,75 51,00
1.00 MANGUEIRA ALTA PRESSAO 4AT 3/4 C/TERMINAIS 245,28 245,28
1.00 FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX10M 9,00 9,00
0.50 FITA ISOLANTE BRANCA 19MMX10M Finalidade: CARREGADEIRA 9,00 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 PORCA PR MA 16MM AR LISA 5/8 PARAF SEXT MA 8.8 16X100 ESTOPA DE POLIR BRANCA 400G PASRAF SEXT MA 8.8 16X50 MANGUEIRA ALTA PRESSAO 4AT 3/4 C/TERMINAIS FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX10M FITA ISOLANTE BRANCA 19MMX10M Finalidade: CARREGADEIRA 441,10
07/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/5402; 441,10
09/12/2022 Pagamento de Empenho 6471/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 441,10
TOTAL 441,10 441,10 441,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.