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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6483 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PORCA PRESSÃO NC 3/4 8,00 40,00
2.00 AR LISA 5/8 1,34 2,69
3.50 FERRO RENDONDO 5/8 16,89 59,11
1.00 ESTOPA DE POLIR BRANCA 400G 10,00 10,00
2.00 AR LISA 3/4 1,81 3,62
2.00 FOLHA LIXA DE FERRO 6,00 12,00
3.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X15 1,20 3,60
2.00 ENGATE RAPIDO AR 1/4 C/ ROSCA FEMEA 26,00 52,00
1.00 GANCHO P/LONA C/ ELASTICO AZUL 35CM UNICA 4,00 4,00
2.00 OLEO LUBEL MINERAL 20W50 34,00 68,00
2.00 DISCO CORTE 7 POL 1.6MM 17,00 34,00
3.00 SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE 300ML 15,29 45,88
0.30 CORRENTE SOLDAD ELO CURTO 15,87MM 5/8 ZINCADA (5,0KG/M) 45,00 13,50
1.00 DESENGRIPANTE WD40 300ML 45,78 45,78
5.00 PARF SEXT NC 8.8 RP 3/4X6 28,80 143,99
2.00 GRAXEIRA 6MM 45G 3,00 6,00
1.00 LUVA PETROLEIRA VAQUETA COURO 27,52 27,53
1.00 PISTOLA LIMPEZA SR C/ MANG 44,17 44,17
1.00 CINTA AMARRAÇÃO CATRACA 800 KG 4,5MTS 57,40 57,40
4.00 DTOOLS DISCO DE CORTE AÇO/INOX 4,5X1,2MM 6,80 27,20
6.20 FERRO CHATO 17,05 105,71
1.00 SOQUETE 75,00 75,00
1.00 CHAVE CANO CORRENTE SACAR FILTRO Finalidade: OFICINA 385,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 PORCA PRESSÃO NC 3/4 AR LISA 5/8 FERRO RENDONDO 5/8 ESTOPA DE POLIR BRANCA 400G AR LISA 3/4 FOLHA LIXA DE FERRO PARAF SEXT MA 8.8 6X15 ENGATE RAPIDO AR 1/4 C/ ROSCA FEMEA GANCHO P/LONA C/ ELASTICO AZUL 35CM UNICA OLEO LUBEL MINERAL 20W50 DISCO CORTE 7 POL 1.6MM SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE 300ML CORRENTE SOLDAD ELO CURTO 15,87MM 5/8 ZINCADA (5,0KG/M) DESENGRIPANTE WD40 300ML PARF SEXT NC 8.8 RP 3/4X6 GRAXEIRA 6MM 45G LUVA PETROLEIRA VAQUETA COURO PISTOLA LIMPEZA SR C/ MANG CINTA AMARRAÇÃO CATRACA 800 KG 4,5MTS DTOOLS DISCO DE CORTE AÇO/INOX 4,5X1,2MM FERRO CHATO SOQUETE CHAVE CANO CORRENTE SACAR FILTRO Finalidade: OFICINA 1.266,18
08/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/5416; 1.266,18
09/12/2022 Pagamento de Empenho 6483/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.266,18
TOTAL 1.266,18 1.266,18 1.266,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.