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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6486 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MDO DIAFRAGMA FREIO, MAG, LIMPEZA , VAZAMENTO -ONIBUS PLACA : IVT-1535 75,00 225,00
1.50 MDO SUPORTE MOTOR - ONIBUS PLACA JAB-3G25 75,00 112,50
3.00 MDO BANCOS PARALAMAS -ONIBIUS PLACA IUO-8356 Finalidade: ONIBUS PLACA : IVT-1535/ ONIBUS PLACA JAB-3G25/ ONIBIUS PLACA IUO-8356 75,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 MDO DIAFRAGMA FREIO, MAG, LIMPEZA , VAZAMENTO -ONIBUS PLACA : IVT-1535 MDO SUPORTE MOTOR - ONIBUS PLACA JAB-3G25 MDO BANCOS PARALAMAS -ONIBIUS PLACA IUO-8356 Finalidade: ONIBUS PLACA : IVT-1535/ ONIBUS PLACA JAB-3G25/ ONIBIUS PLACA IUO-8356 562,50
07/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/63; e/61; e/60; 562,50
08/12/2022 Pagamento de Empenho 6486/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 562,50
TOTAL 562,50 562,50 562,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.