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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6719 Data de lançamento: 08/12/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO PRESTALITE 24V 530,00 530,00
1.00 AUTOMATICO 24V 490,00 490,00
1.00 JG BOBINA 510,00 510,00
1.00 PLANETARIA COMPLETA 390,00 390,00
1.00 PORTA ESCOCA + ESCOVA 180,00 180,00
1.00 KIT BUCHA 40,00 40,00
1.00 MANCAL Finalidade: REFEENTE MOTOR DE PARTIDA VEICULO MICRO JOÃO FERNANDO 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2022 INDUZIDO PRESTALITE 24V AUTOMATICO 24V JG BOBINA PLANETARIA COMPLETA PORTA ESCOCA + ESCOVA KIT BUCHA MANCAL Finalidade: REFEENTE MOTOR DE PARTIDA VEICULO MICRO JOÃO FERNANDO 2.280,00
09/02/2023 Conforme DANFE Nº 890/45244558; 2.280,00
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2022 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.