| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA | 
| Número do empenho: | 6731 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGACOES TELEFONICAS 3393-1080 VENC 16/12 DEZEMBRO/2022 | 154,41 | 154,41 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | REF LIGACOES TELEFONICAS 3393-1080 VENC 16/12 DEZEMBRO/2022 | 154,41 | ||
| 15/12/2022 | REF LIGACOES TELEFONICAS 3393-1080 VENC 16/12 DEZEMBRO/2022 | 154,41 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2022 OI SA - 267 | 154,41 | ||
| TOTAL | 154,41 | 154,41 | 154,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||