| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE | 
| Número do empenho: | 6829 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Média e Alta Compl. Amb. e Hosp. | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO 24 HORAS REF MES DE DEZEMBRO/2022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO 24 HORAS REF MES DE DEZEMBRO/2022 | 10.000,00 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/66136; | 10.000,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6829/2022 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||