| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA | 
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO PNEU Finalidade: VEICULO IUVT-1535 | 34,50 | 69,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | CONSERTO PNEU Finalidade: VEICULO IUVT-1535 | 69,00 | ||
| 26/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44349325; | 69,00 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 6881/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||