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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF JANEIRO/2022 166,40 166,40
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF JANEIRO/2022 166,40 166,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF JANEIRO/2022 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF JANEIRO/2022 332,80
17/01/2022 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF JANEIRO/2022 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF JANEIRO/2022 332,80
17/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2022 OI SA - 267 332,80
TOTAL 332,80 332,80 332,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.