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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7146 Data de lançamento: 27/12/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENT L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO L2L 01/12/2022 A 31/12/2022 240,60 240,60
1.00 DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GOSOY 28/11 A 31/12/22 135,08 135,08
1.00 DEDICA 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/12/22 A 31/12/22 122,80 122,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2022 REFERENT L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO L2L 01/12/2022 A 31/12/2022 DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GOSOY 28/11 A 31/12/22 DEDICA 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/12/22 A 31/12/22 498,48
28/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº c/49848; 498,48
29/12/2022 Pagamento de Empenho 7146/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,48
TOTAL 498,48 498,48 498,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.