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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7167 Data de lançamento: 27/12/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEDICADO 20MPS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 01/12 A 31/12 122,80 122,80
1.00 DEDICADO 20MBPS ESCOLA SÃO MIGUEL 01/12/2 A 31/12/22 122,80 122,80
1.00 DEDICADO RADIO 10MBPS ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/12/22 A 31/12/22 61,40 61,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2022 DEDICADO 20MPS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 01/12 A 31/12 DEDICADO 20MBPS ESCOLA SÃO MIGUEL 01/12/2 A 31/12/22 DEDICADO RADIO 10MBPS ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/12/22 A 31/12/22 307,00
28/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/21; 307,00
29/12/2022 Pagamento de Empenho 7167/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 307,00
TOTAL 307,00 307,00 307,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.