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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 736 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARTUCHO COMP EDSON TO 1401 PRETO - 20,00 40,00
1.00 CARTUCHO COMP EDSON TO 1402 CIANO - 20,00 20,00
1.00 CARTUCHO COMP EDSON TO 1403 MAGENTA - 20,00 20,00
1.00 CARTUCHO COMP EDSON TO 1404 YELLOW - 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 CARTUCHO COMP EDSON TO 1401 PRETO - CARTUCHO COMP EDSON TO 1402 CIANO - CARTUCHO COMP EDSON TO 1403 MAGENTA - CARTUCHO COMP EDSON TO 1404 YELLOW - 100,00
14/02/2022 Conforme DANFE Nº 2/681; 100,00
15/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 736/2022 GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.