O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 750 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilânca em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 FIO DENTAL 25M - 2,95 885,00
300.00 CREME DENTAL 5GR - 6,50 1.950,00
10.00 MASCARA CIRGICA TRIPLA BRANCA CX 50 UN AZULMED - 25,00 250,00
4.00 FLUOR GEL ACIDULADO 200ML TUTTI FRUTI -LYSANDA - 6,95 27,80
2.00 PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50MMX50M HOSP´FLEX - 23,90 47,80
3.00 PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 80MMX50M HOSP´FLEX - 35,60 106,80
3.00 PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 100MMX50M HOSP´FLEX - 44,55 133,65
1.00 SILANO 5ML - 23,10 23,10
1.00 PINO WHITE POST SYSTEM DC 1KT INTRO C/BROCA - 98,00 98,00
1.00 ADESIVO ESMALTE E DENTINAAMBAR APS 6ML - 80,50 80,50
20.00 LUVA LATEX SEM PO TAM P SUPERMAX - 49,90 998,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 FIO DENTAL 25M - CREME DENTAL 5GR - MASCARA CIRGICA TRIPLA BRANCA CX 50 UN AZULMED - FLUOR GEL ACIDULADO 200ML TUTTI FRUTI -LYSANDA - PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50MMX50M HOSP´FLEX - PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 80MMX50M HOSP´FLEX - PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 100MMX50M HOSP´FLEX - SILANO 5ML - PINO WHITE POST SYSTEM DC 1KT INTRO C/BROCA - ADESIVO ESMALTE E DENTINAAMBAR APS 6ML - LUVA LATEX SEM PO TAM P SUPERMAX - 4.600,65
21/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/34098; 4.600,65
21/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 750/2022 EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015 4.600,65
TOTAL 4.600,65 4.600,65 4.600,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.