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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 772 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 COSTELA TRASEIRO TIRAS MONTANA - 29,90 299,00
5.00 CARNE RESF SUINO S/OSSO LOMBO - 20,90 104,50
3.00 ARROZ DO VALE T1 5KG - 15,99 47,97
10.00 MASSA PENE S/OVOS ORQE 500G - 3,75 37,50
3.00 OVOS - 6,99 20,97
7.00 TOMATE - 5,99 41,93
6.00 BATATA DOCE - 3,99 23,94
4.00 REPOLHO - 7,99 31,96
5.00 LINGUIÇA TOSCANA - 15,50 77,50
4.00 CEBOLA - 3,99 15,96
2.00 FARINHA SÃO ROQUE TIPO 1 - 14,99 29,98
6.00 OLEO DE SOJA SOYA 900ML - 9,90 59,40
7.00 MANDIOCA CONG PCT 1KG LIBERATO - 7,99 55,93
8.00 BATATA ROSA - 3,25 26,00
5.00 CARNE MOIDA BOV SEGUNDA - 31,90 159,50
15.00 COXA E SOBRECOXAS - 8,99 134,85
2.00 SAL MOIDO SALAZIR 1KG - 1,50 3,00
1.00 AÇUCAR CRISTAL MONTARE 5KG - 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 COSTELA TRASEIRO TIRAS MONTANA - CARNE RESF SUINO S/OSSO LOMBO - ARROZ DO VALE T1 5KG - MASSA PENE S/OVOS ORQE 500G - OVOS - TOMATE - BATATA DOCE - REPOLHO - LINGUIÇA TOSCANA - CEBOLA - FARINHA SÃO ROQUE TIPO 1 - OLEO DE SOJA SOYA 900ML - MANDIOCA CONG PCT 1KG LIBERATO - BATATA ROSA - CARNE MOIDA BOV SEGUNDA - COXA E SOBRECOXAS - SAL MOIDO SALAZIR 1KG - AÇUCAR CRISTAL MONTARE 5KG - 1.190,89
21/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/249; 1.190,89
21/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2022 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 1.190,89
TOTAL 1.190,89 1.190,89 1.190,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.