Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
OLEO DIESEL S10 - |
4,97 |
238,56 |
38.00 |
OLEO DIESEL S10 - |
4,97 |
188,86 |
38.00 |
OLEO DIESEL S10 - |
5,39 |
204,82 |
38.00 |
OLEO DIESEL S10 -
Finalidade: REF VEICULO JAV-2I06 TORO |
4,97 |
188,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 -
Finalidade: REF VEICULO JAV-2I06 TORO |
821,10 |
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21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/211697; 1/211893; 1/212270; 1/211557; |
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821,10 |
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21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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821,10 |
TOTAL |
821,10 |
821,10 |
821,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.