Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 JANEIRO/22 |
166,40 |
166,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 JANEIRO/22 |
166,40 |
|
|
11/01/2022 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 JANEIRO/22
|
|
166,40 |
|
12/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2022
OI SA - 267 |
|
|
166,40 |
TOTAL |
166,40 |
166,40 |
166,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.