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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1030 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 FIO SOLIDO OU FLEX 2,5MM PRETO/BRANCO 3,00 108,00
2.00 MODULO TOMADA 20A PEZZI/ TRAMONTINA 7,70 15,40
8.00 ELETRODUTO CORRUGADO 20MM LARANJA 50M 3,70 29,60
1.00 FECHADURA EXTERNA POP LINE ESTREITA CROMADA 20X53MM 79,90 79,90
2.00 CANALETA 20X12X20M S/DIV AUTO ADESIVA 22,50 45,00
2.00 CAIXA +TAMPA 1 POSTO LIZFLEX Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 7,80 15,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 FIO SOLIDO OU FLEX 2,5MM PRETO/BRANCO MODULO TOMADA 20A PEZZI/ TRAMONTINA ELETRODUTO CORRUGADO 20MM LARANJA 50M FECHADURA EXTERNA POP LINE ESTREITA CROMADA 20X53MM CANALETA 20X12X20M S/DIV AUTO ADESIVA CAIXA +TAMPA 1 POSTO LIZFLEX Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 293,50
27/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/5; 293,50
01/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2023 THALES DA SILVA ERIG - 7153 293,50
TOTAL 293,50 293,50 293,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.