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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1052 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA PR MA 8MM 0,62 1,24
2.00 PORCA PR MA 10MM 2,25 4,50
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 10X40 5,88 11,76
0.50 CHAPA FERRO 16,00 8,00
1.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 2,00
1.80 TUBO REDONDO 1 1/4 34,00 61,20
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA 25,00 25,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 30,00
0.50 ENGRAXADO 45,00 22,50
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 12X120 7,10 7,10
2.00 PORCA SEXT MA 10MM 0,93 1,86
1.20 TUBO RED 32,00 38,40
1.00 PARAF HALEN 12X35 5,56 5,56
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X30 2,00 4,00
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X40 1,75 3,50
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X50 2,50 5,00
2.00 PARAF SEXT MA 8.8,8X50 2,25 4,50
1.00 LONAFLEX JOGO DE LONA VOLARE 190,75 190,75
2.00 AR CHAPEADOR 5/8 1,50 3,00
1.00 CABO DE ENGATE 492,80 492,80
1.00 ROLAMENTO 276,00 276,00
64.00 REBITE LATÃO 0,80 51,20
1.00 PINO ELASTICO 5X50 2,50 2,50
2.00 TAMBOR FREIO DIANTERIRO TRASEIRO AGRALE VOLARE 891,00 1.782,00
1.00 ROLAMENTO EXTERNO EIXO PILTO CAMBIO 187,50 187,59
1.00 RETENTOR RODA TRAS 115,60 115,60
1.00 ROLAMENTO LATERAL COROA 149,00 149,00
1.00 ROLETE PATIM FREIO TIPO TUBE 36,10 36,10
2.00 RODA LIVRE AVM 459MA Finalidade: ONIBUS JAE-3I46 1.690,00 3.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 PORCA PR MA 8MM PORCA PR MA 10MM PARAF SEXT MA 8.8 10X40 CHAPA FERRO PORCA PR MA 12MM TUBO REDONDO 1 1/4 MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA ENGRAXADO PARAF SEXT MA 8.8 12X120 PORCA SEXT MA 10MM TUBO RED PARAF HALEN 12X35 PORCA SEXT MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 8X30 PARAF SEXT MA 8.8 8X40 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X50 PARAF SEXT MA 8.8,8X50 LONAFLEX JOGO DE LONA VOLARE AR CHAPEADOR 5/8 CABO DE ENGATE ROLAMENTO REBITE LATÃO PINO ELASTICO 5X50 TAMBOR FREIO DIANTERIRO TRASEIRO AGRALE VOLARE ROLAMENTO EXTERNO EIXO PILTO CAMBIO RETENTOR RODA TRAS ROLAMENTO LATERAL COROA ROLETE PATIM FREIO TIPO TUBE RODA LIVRE AVM 459MA Finalidade: ONIBUS JAE-3I46 6.903,26
27/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/5794; 6.903,26
01/03/2023 Pagamento de Empenho 1052/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.903,26
TOTAL 6.903,26 6.903,26 6.903,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.