| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO DIESEL COM SENSOR | 545,20 | 545,20 | 
| 1.00 | FILTRO DO DIESEL | 317,60 | 317,60 | 
| 1.00 | FILTRO DO OLEO MOTOR | 192,00 | 192,00 | 
| 1.00 | FILTRO DO AR INTERNO | 178,00 | 178,00 | 
| 1.00 | FILTRO DO AR EXTERNO | 321,80 | 321,80 | 
| 1.00 | FILTRO DO OLEO HIDRAULICO | 211,95 | 211,95 | 
| 1.00 | FILTRO DA TRANSMISSÃO | 381,90 | 381,90 | 
| 1.00 | FILTRO DO AR CONDICIONADO | 125,50 | 125,50 | 
| 1.00 | FILTRO DO AR CONDICIONADO | 186,20 | 186,20 | 
| 1.00 | KIT VEDAÇÃO VALVULA DO COMANDO TRANSM | 402,50 | 402,50 | 
| 1.00 | KI VEDAÇÃO DO JOYSTICK | 352,70 | 352,70 | 
| 1.00 | VALVULA SOLENOIDE Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 938G | 2.448,00 | 2.448,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | FILTRO DO DIESEL COM SENSOR FILTRO DO DIESEL FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO FILTRO DA TRANSMISSÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT VEDAÇÃO VALVULA DO COMANDO TRANSM KI VEDAÇÃO DO JOYSTICK VALVULA SOLENOIDE Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 938G | 5.663,35 | ||
| 02/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1380; | 5.663,35 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 1275/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.663,35 | ||
| TOTAL | 5.663,35 | 5.663,35 | 5.663,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||