| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 8.00 | UNHA REFORÇADA | 152,80 | 1.222,40 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | UNHA REFORÇADA | 1.222,40 | ||
| 07/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/33164; | 1.222,40 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2023 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 | 1.222,40 | ||
| TOTAL | 1.222,40 | 1.222,40 | 1.222,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||