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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003

Dados do Empenho
Número do empenho: 1336 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TELHAS 18 LS CINZA CLARO 594,00 2.970,00
1.00 MÃO DE OBRA PINTURA E LAVAGEM TELHADO 1.480,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 TELHAS 18 LS CINZA CLARO MÃO DE OBRA PINTURA E LAVAGEM TELHADO 4.450,00
09/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45583158; 4.450,00
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 4.450,00
TOTAL 4.450,00 4.450,00 4.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.