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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG 20,90 41,80
14.02 FRUTAS 3,69 51,73
2.00 SAGU DE MANDIOCA 500GR 5,95 11,90
2.00 PIPOCA MICROONDAS 3,49 6,98
2.00 FLOCOS DE ARROZ INTEGRAL 5,30 10,60
2.00 OLEO DE SOJA 9,99 19,98
20.00 REFRESCO 1,29 25,80
2.00 BATATA CHIPS 225G 15,50 31,00
2.00 ARROZ DO VALE 5KG 19,75 39,50
2.00 BISTEX 280G 13,99 27,98
2.00 TIO JOAO MISTURA PARA BOLO 8,99 17,98
2.00 PIPOCA DOCE 3,90 7,80
2.00 PEPINO EM CONSERVA 9,90 19,80
2.00 PESSEGO EM FATIAS 9,90 19,80
2.00 MAIONESE 400G 8,90 17,80
2.00 ERVILHA E MILHO 3,99 7,98
2.00 EXTRATO TOMATE 6,99 13,98
4.00 GELATINA FINI Finalidade: ALIMENTOS ANTONIO SAMUEL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO 6,90 27,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG FRUTAS SAGU DE MANDIOCA 500GR PIPOCA MICROONDAS FLOCOS DE ARROZ INTEGRAL OLEO DE SOJA REFRESCO BATATA CHIPS 225G ARROZ DO VALE 5KG BISTEX 280G TIO JOAO MISTURA PARA BOLO PIPOCA DOCE PEPINO EM CONSERVA PESSEGO EM FATIAS MAIONESE 400G ERVILHA E MILHO EXTRATO TOMATE GELATINA FINI Finalidade: ALIMENTOS ANTONIO SAMUEL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO 400,01
07/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45596852; 400,01
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2023 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 400,01
TOTAL 400,01 400,01 400,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.