| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/001/23 A 31/001/23 | 614,00 | 614,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/001/23 A 31/001/23 | 614,00 | ||
| 13/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/23693; | 614,00 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,00 | ||
| TOTAL | 614,00 | 614,00 | 614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||