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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SINALEIRA COMPLETA 90,00 90,00
1.00 CAPA 30,00 30,00
8.00 LAMPADA 10,00 80,00
6.00 SINALEIRA LATERAL 30,00 180,00
6.00 LAMPADA 67 8,00 48,00
2.00 LAMPADA H7 24V 90,00 180,00
1.00 SINALEIRA DE LED LATERAL 70,00 70,00
18.00 CABO PP 4,50 81,00
1.00 MATERIAL INSTALAÇÃO 90,00 90,00
1.00 SIRENE RÉ Finalidade: CAMINHÃO VERMELHO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 SINALEIRA COMPLETA CAPA LAMPADA SINALEIRA LATERAL LAMPADA 67 LAMPADA H7 24V SINALEIRA DE LED LATERAL CABO PP MATERIAL INSTALAÇÃO SIRENE RÉ Finalidade: CAMINHÃO VERMELHO 899,00
14/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45682711; 899,00
14/03/2023 Pagamento de Empenho 1478/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 899,00
TOTAL 899,00 899,00 899,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.