Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1543 |
Data de lançamento: |
14/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
298.22 |
CARTEIRA DE PLASTICO PARA CARTÃO SUS |
8,45 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2023 |
CARTEIRA DE PLASTICO PARA CARTÃO SUS |
2.520,00 |
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17/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1746; |
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2.085,00 |
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17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2023
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA - 6300 |
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2.085,00 |
30/12/2024 |
REFERENTE EMPENHOS RESTOS A PAGAR 2022 |
-435,00 |
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TOTAL |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.